為進一步夯實集團財務管理基礎、提升財務管理水平,強化內部控制制度,及時發(fā)現(xiàn)并解決財務管理中存在的問題,根據(jù)集團內部審計工作計劃和要求,集團于4月21日抽調8名財務部、審計部業(yè)務骨干組成審計工作小組,開展集團18家子公司2022年第一季度財務互審工作。
本次財務互審重點圍繞重大政策執(zhí)行情況、費用管理情況、獎金(津貼)發(fā)放情況、會計核算規(guī)范情況、會辦事項執(zhí)行情況、財務管理制度健立健全情況等方面開展互審工作,內容全面,重點突出,有效發(fā)揮了審計部“經(jīng)濟體檢”的作用。
下一步,審計工作小組將對檢查出的各項問題進行全面梳理,如實反饋互審工作情況,并迅速整理問題清單進行交辦,對整改情況跟蹤督查、定時通報。同時,集團將根據(jù)此次審計發(fā)現(xiàn)的問題,舉一反三,優(yōu)化完善長效常態(tài)管理措施,促進規(guī)范財務收支行為,提高集團財務核算水平。